=== FACTURES CIBLES === rowid=199 | ref=SI2603-0060 | ref_supplier=03/12 | entity=1 | datec=2026-08-09 12:08:41 | date_valid=2026-08-09 | datef=2026-03-10 | libelle= | total_ht=3343.00000000 | total_tva=0.00000000 | total_ttc=3343.00000000 | fk_statut=2 | paye=1 | fk_soc=288 | fk_user_author=1 | note_private=Repris de la comptabilité Excel de l'assistante de direction — pièce 03/12 (ACHAT MAT 1è FOURNITURES). [AgentCompta 09/08/2026] Numéro réel du fournisseur : 2026-3004543. Doublon (PROV148) supprimé, son justificatif scanné a été repris ici. | note_public= | fk_mode_reglement= | model_pdf= === LIGNES === ERR: Unknown column 'd.total_tva' in 'field list' === TIERS AUTOSEN === rowid=327 | nom=autosen gmbh | siren= | siret= | tva_intra= | code_fournisseur=SU2608-00020 | town= | fk_pays=76 | datec=2026-08-08 19:15:51 | fournisseur=1 | client=0 === TOUTES FACTURES AUTOSEN === (aucune ligne) === TOUTES FACTURES ~3343 TTC === rowid=199 | ref=SI2603-0060 | ref_supplier=03/12 | nom=Divers au comptant | datef=2026-03-10 | total_ht=3343.00000000 | total_tva=0.00000000 | total_ttc=3343.00000000 | fk_statut=2 | paye=1 === PAIEMENTS === pf_rowid=154 | fk_facturefourn=199 | fk_paiementfourn=132 | amount=3343.00000000 | datep=2026-03-31 00:00:00 | montant_paiement=3343.00000000 | num_paiement= | fk_bank=246 | note=AgentCompta — relevé Crédit Agricole du 2026-03-31 Libellé : Virement émis VIR INST vers AUTOSEN GMBH - ACOMPTE PROFORMA AUTOSEN 7000185 TEKNIPLI Facture : SI2603-0060 === BANQUE ~3343 === rowid=246 | dateo=2026-03-31 | datev=2026-03-31 | amount=-3343.00000000 | label=(AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers AUTOSEN GMBH - ACOMPTE PROFORMA AUTOSEN 7000185 TEKNIPLI | num_releve=202603 | fk_account=1 | fk_type=VIR | rappro=1 rowid=201 | dateo=2026-04-09 | datev=2026-04-09 | amount=-3386.95000000 | label=(AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers MULTILAQUE FA02/07+08+09+10 MULTILAQUE TEKNIPLI FEVRIER 26 | num_releve=202604 | fk_account=1 | fk_type=VIR | rappro=1 === BANQUE LABEL AUTOS === rowid=237 | dateo=2026-03-09 | amount=-1806.72000000 | label=(AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers AUTOSEN GMBH - ACOMPTE AUTOSEN S01-260209-290366 TEKNIPLI rowid=246 | dateo=2026-03-31 | amount=-3343.00000000 | label=(AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers AUTOSEN GMBH - ACOMPTE PROFORMA AUTOSEN 7000185 TEKNIPLI rowid=267 | dateo=2026-06-17 | amount=-3210.12000000 | label=(AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers autosen gmbh - Paiement facture S01-261217-750620